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重庆工学院;
重庆市内部审计协会课题组;
内部审计模式; 商业银行; 内部控制; 风险管理; 治理; 内部审计监督机制; 内部审计制度; 内部审计体系;
机译:内部控制,内部审计与具有良好治理的组织承诺之间的关系“印度尼西亚案例
机译:激励机制和内部控制制度对商业银行风险管理的影响研究
机译:公司治理,风险管理和道德操守的内部审计:比较银行与其他行业
机译:基于公司治理的商业银行内部审计研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:了解商业银行环境风险管理的外部压力和行为:在中国长江三角洲的一项实证研究
机译:公司内部控制,内部审计和风险管理的潜在关系 - 越南vingroup的案例研究
机译:商业银行利率风险管理的实证分析。 FDIC金融研究中心工作文件,第2006-02号
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:使用选定的治理,风险管理和合规性规则的移动应用程序的布局设计
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