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黄太宏;
中国工商银行内部审计局西安分局;
规范; 上市公司; 内部审计; 实证分析; 企业内部控制; 财政部; 证监会; 审计署;
机译:内部审计在加强在内罗毕证券交易所上市公司的公司治理中的作用
机译:价值相关性和道德规范:对意大利上市公司的实证分析
机译:意大利上市公司的“良好”公司治理和内部审计部门的质量。意大利上市公司的探索性调查
机译:内部审计的作用在支持实施关于数据保护总体规例的情况 - 案例研究中的Coimbra和Viseu中的社区
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:内部审计对北部地区起搏器处方和起搏直接成本的影响:实施英国起搏和电生理学小组的建议。
机译:上市公司盈余管理研究-新会计准则实施中的问题与对策
机译:标准和规范:它们在能源管理中的作用,特别是最大限度地减少实施国家能源政策的障碍
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:通过生物介质的声场和电磁场的作用来捕捉初始晶体结构中引起的变化的方法和一种实施方法,一种用于复制结构中的初始晶体结构中的初始晶体结构的变化的方法(变体)和实施方法的装置(变体),对生物体施加作用的方法(变体)和实施方法的装置
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