退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
陈超;
西南财经大学会计学院,611130;
内部审计; 全覆盖; 人力资源; SWOT; 分析; 研究;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:遵守内部审计核心原则和威胁内部审计函数效果
机译:大学内部审计信息化现状及对策研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:波兰内部审计职能的分析-实证研究结果分析和波兰内部审计现状-实证研究结果
机译:改善内部审计和调查活动 - 监察长面临许多问题
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。