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彭爱群;
江苏大学审计处;
企业; 内部控制制度; 制度缺陷; 审计重点;
机译:国有企业改革中的内部审计工作要点分析及阐述
机译:会计电算化下的企业内部控制审计措施探究
机译:企业内部控制审计信息化风险分析及防控建议
机译:计算机会计对企业内部控制审计的影响及实例分析
机译:企业内部控制及其对员工舞弊的影响
机译:癫痫患者被绑架非法监禁和袭击后对身体造成伤害的行为:法律制度缺陷
机译:审计师在验证遵守连续性原则时对企业内部控制系统的评估
机译:关于审计服务不足的热线投诉,由大陆中西部地区国防合同审计机构的审计小组提供
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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