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赖秀丽;
中华联合财产保险股份有限公司三明中心支公司;
内部控制; 内控制度; 检查评估; 信息沟通;
机译:财产险保险公司内部控制存在的问题及完善措施研究
机译:完善医院财务会计内部控制的相关思考
机译:基于完善国有企业内部控制的思考
机译:基于FMEA模型的高校科研经费内部控制缺陷及完善研究。
机译:思考和魅力:神话,技术,身份和镜子中的影响,镜子完善
机译:婴儿登革热的嵌套式前瞻性病例对照研究:对抗体依赖性增强登革热出血热模型的重新思考和完善
机译:通用汽车公司内部控制体系完善的研究-基于内部控制效率评价体系的分析
机译:审查sterling人寿保险公司的内部控制措施,以防止医疗保险D部分计划的欺诈,浪费和滥用
机译:实施物流指导和发展高级数据处理服务的完善,由控制中心通过获得专利的设备进行协调并改善向保险公司提供的服务。
机译:元素保险公司完善。
机译:Doser完善了思考。
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