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浅析流域机构内部控制制度现状

     

摘要

@@ 根据2000年5月召开的全国水利审计工作会议的部署,水利部审计室会同有关流域机构审计部门完成了《流域机构内部控制制度审计实施方案》.从2000年6月12日开始,水利部组织7个审计组分赴太湖局、黄委、长委、松辽委、海委、淮委、珠委等七大流域机构,开展内部控制制度的专项审计工作.

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