退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
杨贞斌; 曾辉华;
江西省九江学院;
九江332005;
内部审计; 大中型企业; 成本管理; 财务收支审计; 内部控制制度;
机译:争取内部审计师在反洗钱合规审查中的积极作用:埃及的观点
机译:博亚卡省苏加穆西河谷大中型企业知识管理水平的表征和度量↓表征大中型企业知识管理的平均水平。 Sugamuxi doBoyacá部门
机译:建立内部审计实践中的合理性作为内部审计师角色的主导豁免
机译:发展中国家的独立研发,技术介绍和生产力增长:来自中国大中型企业的中国大中型企业的证据
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:人才管理在大中型企业中的作用-吸引和留住人才方面的主要挑战
机译:累西腓大都市区大中型企业管理诊断累西腓都市区大中型企业维修管理诊断
机译:领导和力量:我们是否在空军部队pmE中充分发挥关于这些主题的教育。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在自检系统中启动内部审计的系统和方法
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。