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刘勇;
广西医科大学第一附属医院;
内部控制制度; 内部控制制度审计:内部审计;
机译:浅谈如何完善与提高事业单位内部审计工作及审计质量
机译:关于加强电力企业内部审计工作的思考
机译:新常态下行政事业单位内部审计工作的新思考
机译:外聘审计员的工作方式,沟通障碍与企业风险管理对内部审计工作的影响
机译:使用同行公司检查审计师行业的专业化是否可以提高审计质量并增强分析审计程序的期望模型。
机译:全面调查政府审计师的自我效能和专业发展以提高审计质量
机译:内部审计困境:执行董事与审计委员会对内部审计工作的影响
机译:审计报告:比尔和硬币制造业。 BEp需要在其东部货币设施中加强和加强控制,以防止和发现员工盗窃
机译:解析器的定子,可提高解析器测量条款的精确度,包括该解析器的解析器
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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