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曾晖; 梁旭娟;
青海大学财经学院;
华夏银行西宁分行计划财务部;
协同机制; 内部审计监督; 财务监督; 会计信息失真; 数字化;
机译:关于内部审计结果的透明度,以减少监督负担:对共享审计结果的先决条件进行定性研究
机译:董事会结构和审计委员会监督:审计委员会监督激励措施和董事会加强对审计费用的影响
机译:根据WIRECARD的财务监督
机译:影响审计委员会财务监督活动披露的因素
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:重新探究跨膜区域附近的带电残留物:正向内部规则由负内部消耗/外部富集规则补充
机译:能力,独立性和动机对区域财务监督中审计质量的影响(北苏门答腊省BPKP审计师的实证研究)
机译:美国民权委员会:需要更多的运营和财务监督;向国会提交报告
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:内部流程审计监督系统
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