退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
范元华; 吴筱冰;
[1]广州市审计局;
[2]广州市审计学会《内审职能》课题组;
内部审计制度; 地位作用; 内部审计监督; 内审人员; 建立现代企业制度; 内审机构; 内审工作; 审计法; 企业最高管理当局; 审计机关;
机译:浅谈内部审计在公司治理中的作用
机译:浅谈企业内部审计工作中的若干问题及建议
机译:浅谈集团内部审计
机译:内部审计发展的主要趋势与俄罗斯术语“内部审计”本质的转型
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:对发展中国家知情同意做法的态度:基于社区的教育地位作用评估
机译:浅谈现代企业制度发展史
机译:浅谈触觉摇摆提示在提高人均失衡人员平衡中的可行性和优化应用
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在自检系统中启动内部审计的系统和方法
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。