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鲁盛潭;
广东工业大学会计系;
内部审计工作; 内部审计人员; 内部审计机构; 经济责任; 财产所有人; 财产使用; 法规制度; 经济活动; 审计的独立性; 经营管理;
机译:浅谈集团内部审计
机译:组建自身的诊断体系——浅谈内部审计对企业风险控制的作用
机译:浅谈行政事业单位内部审计存在的问题及对策
机译:内部审计发展的主要趋势与俄罗斯术语“内部审计”本质的转型
机译:非权威性权威教学的权威性权重。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:非小说经济与消费评论:《文学平衡》(作者A平衡,2013年, ud)权威性资本重组和权威性减负的最终操作模型
机译:浅谈海军历史:散文集
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:权威性判断介质,权威性鉴定材料,权威性介质标签,权威性介质传递表,权威性鉴定表以及具有权威性的信息记录元素
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