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林赟;
福建省冶金(控股)有限责任公司;
内部控制审计; 实践; 体会;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:审计委员会对内部控制系统和风险管理系统有效性的监控-最佳实践
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:质量改进工作的条件和障碍:对瑞典初级保健的审计和反馈实践进行审计和反馈实践的定性研究
机译:内部控制审计费和内部控制审计质量 - 来自综合审计的证据
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:用于计算净营业收入审计并在多个审计公司之间实现基本相同的审计实践的方法和产品
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
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