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傅黎瑛; 吕晓敏;
浙江财经大学会计学院;
公立医院; 内部审计; 费用遏制; 服务绩效;
机译:关于内部审计对外部审计费用影响的一些证据内部审计师协会提供的数据受到限制
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:索赔费用遏制:第1部分 - 雇主是索赔费用遏制的前线
机译:马来西亚公立医院信息系统采用与服务绩效之间的关系
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:马来西亚一家公立医院糖尿病诊所对2型糖尿病患者进行糖尿病护理的内部审计
机译:公立医院内部审计绩效应用研究-以YK医院为例
机译:公立医院是否会影响私人保险选择。公共保险作为私人保险的替代品:公立医院的新证据。摘要,执行摘要和最终报告
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:虽然是净化费用评价系统,但是污染土壤的净化费用评价方法
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