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马朋娜; 陈姗;
合肥供水集团有限公司;
内部审计; 内部控制; 风险管理; 高质量发展;
机译:关于库存商品的内部审计报告以及质量内部控制是否有助于苏丹机构行业的外聘审计员:制造业课程研究
机译:审计委员会对内部控制系统和风险管理系统有效性的监控-最佳实践
机译:内部控制审计报告审计质量与信息内容研究
机译:中国企业基于风险管理的内部控制研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:内部控制和创新性能的有效性:基于企业社会责任的中介效果
机译:内部审计的效果和风险管理的内部控制(万隆3家国企案例研究)
机译:国家标准与技术研究所:银行卡计划的内部控制需要改进。最终审计报告编号DEN-11787
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:内部控制审计方法和系统
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