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韦彦彬;
重庆理工大学会计学院;
机译:我国企业会计内部审计的现状及对策分析
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:金融工具国际会计准则在我国企业中的执行问题研究
机译:公司治理视角下的内部审计问题研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:神经科学研究的伦理考虑和神经科学研究成果在总统生物伦理问题研究委员会中的应用
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:信号分析与模式识别在简单地面运动问题研究中的应用
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:提供错误问题研究的装置及其方法
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