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唐志豪; 吴叶葵;
浙江财经学院管理科学与工程研究所杭州310018;
ERP; 采购付款业务流程; 审计;
机译:审计师与审计师的谈判结果:突尼斯语境中被审计方业务风险,审计风险和审计方业务风险的影响
机译:企业内部采购与付款控制存在的问题及对策——应用SAP R/3系统对内部采购与付款控制的方法
机译:企业资源计划(ERP)实施方法和采购到付款业务流程的绩效(在约旦实施Oracle ERP的公司的实地研究)
机译:业务采购服务:对服务采购如何与货物采购不同的实证调查
机译:统计流程控制对涉及人员流程和业务节奏的系统的适用性。
机译:销售医疗业务。分期付款的采购价
机译:使用股份公司的独特数据集,我们探索了转型俄罗斯的公司审计系统。与西方和亚太国家的公司相比,俄罗斯公司在审计委员会和外部审计师的独立性和专业知识方面的审计体系较弱。董事会组成,外国投资以及与业务组的隶属关系是决定审计委员会组成和审计公司选择以及两个审计机构的组合的重要因素。但是,每个因素都有明显不同的影响。此外,经验证据表明,政府所有权,公司规模,资金采购活动以及海外发展会显着影响俄罗斯的审计独立性和专业知识。
机译:美国总审计局向国会委员会提交报告。采购改革采购卡使用削减了采购成本,提高了效率
机译:业务流程控制装置,业务流程控制方法和业务流程控制程序
机译:业务流程控制系统,业务流程控制方法和控制程序
机译:采购业务系统,采购业务处理方法和采购业务处理程序
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