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郭慧;
赣南师范大学商学院;
内部审计; 职能拓展; 内部控制; 风险管理;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:成长型中小企业内部控制水平提升对策——基于旅游服务业的视角
机译:关于内部审计,内部控制和内部审计对技术的使用的看法
机译:内部审计发展的主要趋势与俄罗斯术语“内部审计”本质的转型
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计师职业素养的影响提升内部审计结果的质量(在PT Bank BJB万隆学习)
机译:总审计局,国防部(国防部)监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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