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陆黎峰; 王雅洁;
哈尔滨商业大学;
黑龙江大学财务处;
上市公司; 内部控制; 会计控制; 财务报告; 审计风险; 中国; 公司治理结构;
机译:改善小板上市公司的内部会计控制
机译:浅谈企业内部会计控制存在的问题与解决方法
机译:论外贸企业内部会计控制存在的问题及应对措施
机译:影响披露上市公司内部控制信息披露的因素的实证研究
机译:内部会计控制系统的可靠性:设计和分析。
机译:题为医师对医疗错误和相关道德问题的处理和披露的问卷的有效性和可靠性研究
机译:人力资源和利用的影响可靠性信息技术财务报告的时间和进度带有变量的区域政府内部会计控制(SUBOSUKAWONOSRATEN地方政府的经验研究)
机译:全球军事指挥与控制信息系统 - 信息资源管理中的问题
机译:对上市公司财务报告进行评级并对会计师事务所的业绩进行评级的方法和系统
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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