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王淑芳;
烟台嘉信有限责任会计师事务所;
审计视角; 内部控制;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:论公司治理视角下内部控制系统的优化
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:可持续发展视角下通过提高分配效率优化县级土地资源分配
机译:信用合作社内部控制实践:主席,行政顾问和内部审计师的视角下分析
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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