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夏涛;
镇江供电公司 江苏 镇江 212001;
电力企业; 内部审计; 问题; 控制策略;
机译:关于加强电力企业内部审计工作的思考
机译:内部审计运用于电力企业风险防控的思考
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
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机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:从局外人转变为局内人:电力企业和居民用户之间的同行地位和伙伴关系
机译:内部审计特征,审计委员会特征与内部审计与审计委员会内部审计贡献的互动关系
机译:电力企业重组及其对天然气工业的影响。 GRI董事会和咨询委员会气体研究所能源研讨会总结(第14次)。 1995年8月15日在北卡罗来纳州的阿什维尔举行
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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