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朱敏;
南京财经大学 江苏 南京 210046;
审计委员会; 内部审计; 互动因素;
机译:上市公司审计委员会与股票首日收益之间的关系研究
机译:约旦上市公司审计委员会特征与盈余管理之间的关系:提出概念框架
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:基于中国上市公司审计费用的审计委员会驴证据有效性的实证研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:根据第八届联合国家委员会(JNC 8)指南在据我国长的高血压管理意识
机译:内部审计特征,审计委员会特征与内部审计与审计委员会内部审计贡献的互动关系
机译:财务管理结构与国防部内部审计职能的相互关系考察
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:生物聚合物之间的相互关系表示法,在该方法中,相互之间的相互关系数据库的构建方法为空的中央处理单元。
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