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王旭辉; 时现; 魏瑾;
南京审计学院;
大亚湾核电运营公司管理有限责任公司内部审计部;
内部审计; 潜在冲突; 案例研究;
机译:内部审计员在企业风险管理中的潜在冲突概念框架
机译:当内部控制符合内部审计时:冲突或结合?
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:在人工智能文书的帮助下,企业会计冲突的内部审计
机译:文化对专业会计师在审计师与客户之间冲突解决方面的判断的影响,以及吹口哨作为一种内部控制机制。
机译:准备战斗?潜在的群体间冲突会促进当前的群体内部联系
机译:在Linux操作系统上定制内部威胁审计方法的开发
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:防止SON功能实例之间潜在冲突的方法和装置
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