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郝凤林;
华北科技学院审计处;
高校内部审计; 内部审计风险; 内部审计机构; 利害关系人; 审计过程; 审计人员; 审计程序; 审计事项;
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:高校内部审计
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:企业并购的审计风险及防范措施
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:FDA考虑对顺势疗法产品采取更严格的安全风险防范措施
机译:评估内部威胁防范措施的综合方法。 assEss的内幕评估模块(用于评估保障和安全的分析系统和软件)。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于医疗保险利益风险调整的基于索赔的呈件的审计风险分析系统和方法
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