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张向丽; 池国华;
东北财经大学会计学院;
南京审计大学审计科学研究院;
内部控制; 羊群行为; 产权性质; 高管信息披露操纵倾向;
机译:独立委员会和优先考虑他们的机构投资者:治理偏好中机构投资者异质性的驱动因素
机译:对良好治理的内部控制运作的效果及其对欺诈行为减少的影响:印度尼西亚共和国地区警察检查局的监视调查
机译:良好企业治理与欺诈预防内部控制分析(詹姆西市区域政府研究)
机译:异质性视角下的中国上市公司内部控制质量与机构投资者的决策
机译:非政府组织的内部控制和治理旨在提供责任制,威慑,预防和侦查欺诈和腐败行为。
机译:内部控制和创新性能的有效性:基于企业社会责任的中介效果
机译:内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量(在万隆市PT。Kereta Api Indonesia(Persero)学习)
机译:分析美国海军陆战队企业信息技术IT收购和投资组合治理框架。
机译:与将治理和企业社会责任整合到财务分析中有关的改进
机译:企业服务器行为分析
机译:企业中脚本实用程序使用情况的行为分析
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