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曹译予;
青岛工学院;
山东青岛266300;
内部审计风险; 审计质量控制; 研究策略分析;
机译:浅谈提高施工单位内部审计质量控制的必要性及意义
机译:浅议内部审计质量控制的必要性及重要意义
机译:内部审计在银行业风险管理人员视角下的风险管理作用
机译:内部审计质量控制调查
机译:内部审计能力对财务报告质量和企业风险管理的影响
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:中国企业内部审计质量控制问题及对策
机译:利用风险管理和数据管理支持运输机构基于绩效的资源分配目标设定。国家合作公路研究计划(NCHRp)报告706
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于电子医疗记录的回顾性队列研究来确定药物不良反应的方法,基于电子数据记录的回顾性队列研究来检测药物不良反应或干预的方法以及基于药物的回顾性队列研究检测药物或药物的不良反应的方法
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