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郑小荣;
南京审计学院中国内部审计发展研究中心;
江苏南京210029;
内部控制监管; 内部控制监管适度性; 流程生产功能; 流程管理功能; 流程治理功能;
机译:企业控制权分配对内部控制效力的影响研究 - 基于机构环境监管的作用
机译:基于内部控制和财务预警的银行风险监管指标体系研究
机译:基于经验的基于可能性的模型选择标准,用于漏洞漏洞的纵向数据边际分析(Vol 75,PG 950,2019)
机译:高校科研融资监管系统建设研究 - 基于内部控制视角
机译:社会科学研究中的敏感性分析:煤矿安全监管的案例(亲密性,工作场所安全,监管政策)。
机译:基于单个和边际模型的估计的稳健性:灵活参数模型的敏感性分析
机译:内部控制与管理盈余方式的研究:基于中国的半强制性和半自愿性监管
机译:基于累积量函数的系统可靠性/可用性瞬态分析研究
机译:在实现监管合规性的情况下,以分析基于远程练习的计费流程和收入的方法和系统
机译:用于分析基于远程练习的计费流程和收入的方法和系统,同时实现监管合规性
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