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匡林;
中国建设工程造价管理协会 100037;
全面造价管理; 内部审计;
机译:平衡记分卡在内部审计部门绩效考核中的应用
机译:人才战略在内部审计质量管理中的应用
机译:在内部会计控制系统和非审计费用中的人力资源投资与非审计费用:来自韩国的证据
机译:在内部审计中的持续保证服务的重要性和使用
机译:信息系统审计技术在电信网络环境中的应用-分布式系统审计参与计划中的关键问题分析(信息技术,EDP审计)
机译:评估医学审计咨询小组在促进一般实践中的审计方面的工作。
机译:持续审计在内部审计中的应用:以邮政为例
机译:财务审计:编制美国政府合并财务报表时仍存在内部控制缺陷
机译:手机账单审计和手机收费政策优化有关最优收费咨询的电子数据处理程序。
机译:用于执行业务的不动产,动产,投资信托交易程序系统咨询优先使用权的咨询服务咨询业务开始的规范以防止洗钱以保护每个国家的政府,并避免对提交申请的存储时间进行保护。本发明的应用和发生程序系统在先使用权存在在先使用权自然人中心
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
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