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杨俊玉;
立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所;
银行业审计; 风险识别; 风险管理;
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机译:基于案例的风险分析-用于在年度审计中识别固有审计风险的模型概念
机译:内部审计在风险识别与管理中的作用:加纳公共资助大学的案例
机译:乌干达银行业基于风险的内部审计
机译:识别,评估和提出缓解公路运营和维护活动中的风险的缓解策略-碰撞数据分析和集成风险管理模型的开发。
机译:糖尿病护理人口健康管理:将临床审计风险分层和多学科虚拟诊所结合在社区环境中以改善地理上定义的人群中的糖尿病护理。英国牛津郡牛津郡的综合糖尿病护理飞行员
机译:内部审计:风险管理和电子渠道互联网银行通过审计管理系统在银行业金融工业质量中的应用
机译:仅限网络的文件183:管理项目交付中与NEpa相关的风险的指南,第2卷:加快NEpa决策和其他从业者策略以应对项目交付中的高风险问题
机译:利用实时预测模型,风险调整的提供商成本指数,编辑分析,策略管理,托管学习环境,联系人管理,法医GUI,案例管理和报告系统的自动化医疗风险管理系统,用于预防和检测医疗欺诈,滥用,浪费和浪费失误
机译:分布式分层身份管理系统中的可审计隐私策略
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