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左爱萍;
江苏射阳县审计局;
审计机关; 内部审计; 审计监督; 审计人员; 审计项目计划; 审计档案;
机译:从业务角度进行环境影响评估:扩展知识并指导业务实践
机译:通过能力进行管理和进行业务指导,这是组织的两个内部策略
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:马来西亚一家公立医院糖尿病诊所对2型糖尿病患者进行糖尿病护理的内部审计
机译:采用COSO方法进行业务风险分析,评估和制图的方法论,该方法论适用于圣萨尔瓦多都会区的大型制造业公司的内部审计。
机译:国防业务转型:国防部努力制定管理方法指导业务转型
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:针对萨班斯·奥克斯利法案进行内部审计
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