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魏跃芝; 张学军;
江苏科技大学;
模糊综合评价法; 企业风险管理; 内部审计服务; 应用系统; 国际趋势; 审计定义; 咨询活动; 管理控制;
机译:人才战略在内部审计质量管理中的应用
机译:内部审计在企业风险管理中的应用
机译:内部审计从国际审计标准的职位在公司风险管理中的作用
机译:内部审计在中国西南私营企业风险管理中的应用,以重庆宾鑫集团为例
机译:参与风险和PCAOB检查过程的重点如何影响审计师的内部审计信赖决策?
机译:一项随机对照试验的参与者和非参与者的先前药物依从性以改善心血管风险管理中的患者依从性
机译:保护组织免受风险和财务审计在内部审计的例子中的作用
机译:财务审计:编制美国政府合并财务报表时仍存在内部控制缺陷
机译:数字认证和审计的系统和/或审计的现实赛事/活动参与
机译:先进的网络安全威胁缓解技术在恶意设备,特权升级以及基于风险的漏洞和补丁程序管理中的应用
机译:先进的网络安全威胁缓解技术在粗略设备,优先级分级以及基于风险的漏洞和补丁管理中的应用
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