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盛庆辉; 皮诗萌; 金鲜花;
中央民族大学管理学院;
审计委员会; 自愿性内部控制; 鉴证报告; 创业板上市公司;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:审计委员会和审计费的海外经验:来自中国的经验证据
机译:审计委员会和财务报告的及时性:来自尼日利亚的经验证据
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:关于市政审计委员会,治理与内部控制之间关联的初步证据
机译:可以资助股权抑制R&D输入不足? - 来自中国上市公司的经验证据
机译:审计委员会,公司治理与投资者保护:来自中国上市公司的经验证据
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:通讯线路的后续委员会与其他感兴趣的方有关的电子产品管理系统:报告授权持有人,电子产品的购买,建立某些电子药品的机构
机译:审计报告调解系统和使用该方法的审计报告调解方法
机译:一种用于检测内部控制元件的角位移的装置,该内部控制元件被选择用于报告变速箱中的管路
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