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朱萍;
广西财经学院;
内部控制结构; 审计技术; 内部控制整体框架; 传统风险导向审计; 风险管理框架; 制度基础审计; 账项基础审计; 现代风险导向;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:关于内部审计,内部控制和内部审计对技术的使用的看法
机译:新兴的财务审计技术标准:IT审计师如何收集证据以评估内部控制
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:利用多重实时PCR和T4噬菌体内部控制同时检测人类粪便样本中的隐孢子虫贾第鞭毛虫和Cyclospora cayetanensis的分子诊断技术的发展
机译:发展中国家农业生物技术计划的社会审计模型:伦理,社会,文化和商业化问题的会计发展中国家农业生物技术计划的社会审计模型:伦理,社会,文化和商业化问题的会计发展中国家农业生物技术计划的审计模型:道德,社会,文化和商业化问题的核算
机译:国家标准与技术研究所:银行卡计划的内部控制需要改进。最终审计报告编号DEN-11787
机译:内部控制审计方法和系统
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