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张倩囡; 耿丽盼;
重庆理工大学会计学院;
机译:浅谈集团内部审计
机译:组建自身的诊断体系——浅谈内部审计对企业风险控制的作用
机译:浅谈行政事业单位内部审计存在的问题及对策
机译:内部审计对葡萄牙市政当局控制债务的贡献的认识:北部和中部地区的案例研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:对社区居民的中风相关知识的认识与强化健康教育后的改善:横断面研究
机译:强化医师对腹腔室综合征的理解分析强化医师对腹腔室综合征的认识分析强化医师对腹腔室综合征的认识评估
机译:混合激励 - 认识不确定性量化的有效算法及其在辐射强化电子学中的应用。第一部分:算法和基准测试结果
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:流程管理系统,流程管理系统中的本地流程管理网络,本地流程管理网络中的区域间服务器以及流程管理系统中的数据传输方法
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