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于兰英;
江苏沪宁高速公路股份有限公司;
江苏沪宁高速; 内部控制审计; 经营管理效率;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:审计公司规模,审计师行业专业化与审计质量:印尼国有企业的实证研究
机译:内部控制审计与会计信息质量问题研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:越南烟草危害预防法的发展:利益相关者对国有企业控烟立法的紧张态度
机译:内部审计职能有效性对内部控制缺陷披露的影响:在总部位于万隆的国有企业学习:
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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