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朱俊辛;
中南财经政法大学;
獐子岛; 生物资产; 审计;
机译:内部审计,内部审计的替代结构和盗用资产的程度
机译:审计师行业专业化,审计师独立性和审计程序对审计质量的实证分析:来自印度尼西亚的证据
机译:从公共部门内部和外部审计的角度出发,在审计过程的分析程序中使用会计信息系统(以公立大学为例)
机译:审计权限,审计延迟,公司增长,盈利,杠杆和经济困难对接受审计意见的影响
机译:使用同行公司检查审计师行业的专业化是否可以提高审计质量并增强分析审计程序的期望模型。
机译:2018年经审计净资产变动表
机译:外部用户依赖对财务报表的影响,客户面临财务困难和审计师对可接受的审计风险的审计师的可能性
机译:审计报告:审计财务管理处2011年和2010年的非实体资产,非实体成本和保管收入表。
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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