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田金玉; 刘媛;
华北电力大学(保定校区),经济管理系,河北,保定,071003;
机构设置; 内部审计; 独立性;
机译:关于内部审计职能独立性的保障措施提案↓关于内部审计职能独立性的保障措施提案
机译:内部审计在加强在内罗毕证券交易所上市公司的公司治理中的作用
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:大学内部审计信息化现状及对策研究
机译:审计 独立性和 制造业上市公司 在尼日利亚 的 财务报告 质量
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:内部审计委员会对加强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:会计师事务所合并:选定大型上市公司对审计费用,质量,独立性和选择的看法;向国会报告
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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