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吴燕;
中国一拖集团有限公司审计部,河南,洛阳,471003;
内部审计; 公司治理; 改进和完善;
机译:公司治理与企业绩效的关系:内部审计与企业资源规划的影响(ERP)
机译:公司治理与内部审计:制度理论的视角
机译:论内部审计在公司治理中的作用
机译:关于内部审计介入的公司治理成熟度的法医核算:概念概述
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
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机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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