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陈艳丽;
中国农业银行股份有限公司审计局成都分局 四川成都610000;
流动性风险; 智慧审计; 内部审计;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:审计委员会在降低约旦商业银行流动性风险水平方面的贡献
机译:基于公司治理的商业银行内部审计研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计委员会对加强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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