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黄达;
舟山交通投资集团有限公司;
会计舞弊; 内部审计; 风险识别; 素质提升; 利益损失; 内部控制评估; 财务信息; 有效性分析;
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机译:从公共部门内部和外部审计的角度出发,在审计过程的分析程序中使用会计信息系统(以公立大学为例)
机译:在内部会计控制系统和非审计费用中的人力资源投资与非审计费用:来自韩国的证据
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机译:本科和研究生会计专业的学生应注意内部审计中的道德问题。
机译:使用主成分分析对绩效表进行基准测试以提高对HIV护理中审计数据的反馈的有效性
机译:内部控制的有效性,薪酬适宜性和个人道德对会计舞弊趋势的影响(以PT。Indonesia Pos Indonesia Kcu Pekanbaru City为例)
机译:Xilinx FpGa中内部与外部sEU擦洗缓解策略的有效性:设计,测试和分析
机译:会计审计支持设备,会计审计支持方法和会计审计支持计划
机译:在会计系统模型中分析内部控制有效性的方法
机译:会计数据审计支持程序,会计数据审计支持方法和审计支持设备
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