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沈阳特派办;
机译:适应新的审计状况高度,深化审计改革
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:试论深化乡镇内部审计的做法
机译:内部审计岗后干部经济责任审计效率的探索性因子分析研究(EFA)
机译:内部审计员进行的信息技术审计:探索集成IT审计的发展。
机译:动力改变:对痴呆症国家审计的多网站定性探索
机译:使用股份公司的独特数据集,我们探索了转型俄罗斯的公司审计系统。与西方和亚太国家的公司相比,俄罗斯公司在审计委员会和外部审计师的独立性和专业知识方面的审计体系较弱。董事会组成,外国投资以及与业务组的隶属关系是决定审计委员会组成和审计公司选择以及两个审计机构的组合的重要因素。但是,每个因素都有明显不同的影响。此外,经验证据表明,政府所有权,公司规模,资金采购活动以及海外发展会显着影响俄罗斯的审计独立性和专业知识。
机译:跨大西洋贸易和投资伙伴关系中的农业:关税,关税配额,非关税措施。报告摘要。
机译:使用报关单数据进行海关关税审计
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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