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乔春华;
南京审计学院会计学院;
机译:审计委员会对公司治理体系中内部审计运作的影响–来自克罗地亚的证据
机译:网络安全违规和信息技术治理在审计委员会章程中的作用
机译:迁移到审计委员会安装公司并更改纳入章程
机译:为印度尼西亚共和国最高审计委员会的议会审计审计的基于风险审计计划的设计
机译:审计委员会成员在审计调整纠纷中的作用:外部审计师附件对审计委员会成员的效果ASC 360调整决策
机译:协会章程:章程第二附表-常设委员会
机译:代表发展与合作委员会编写的报告I.欧洲共同体委员会向理事会提交的关于1977年和1978年sTaBEX运作的报告。审计法院关于sTaBEX III运作的特别报告。委员会对审计法院关于sTaBEX运作的特别报告的评论。 1980 - 1981年工作文件,1981年1月7日第1-698 / 80号文件
机译:IUpaC章程和章程(对委员会,委员会,成员和官员的影响)
机译:形成信息支持的方法和评估委员会运作的程序法律文件
机译:审计委员会
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