退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
林冲;
安庆师范大学监察审计处;
内部审计; 新发展格局; 统筹发展和安全; 应用;
机译:埃塞俄比亚公共高校内部审计内部审计的实践与效力
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:发展中国家内部审计功能对通用审计软件的使用:将通用审计软件用作数据分析工具的目的
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:高校内部审计与机构研究人员功能评价并将这些人员职能与内部审计人员职能的合并活动进行比较。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计:通过实证研究比较理论和实际应用
机译:总审计局,国防部监察长,内部审计和内部审查报告的后续行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:元数据驱动的审计报告系统,将数据安全性应用于审计数据
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。