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张玲; 万勤舒;
电子科技大学成都学院,四川 成都 610000;
财务审计; 内部控制审计; 关系;
机译:审计人员,披露,财务困境和前一岁的审计意见对接受审计意见的审计意见
机译:非惯例和内部控制缺陷对非营利组织非营利组织的审计意见和可行性的影响
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:政府会计标准和内部控制体系对审计意见成果的影响
机译:《 CFO法案》规定的企业风格财务报表:审查审计意见。
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:公司财务状况,公司财务状况和审计意见对反对审计意见的影响(2011-2015印度尼西亚证券交易所上市煤炭行业公司的实证研究)
机译:DIsa 2011财年周转基金财务报表的审计意见未得到充分支持。
机译:审计意见反馈信息显示装置
机译:通过合并内部控制路径来测试半导体电路(尤其是DRAMS)的时间延迟对其操作的影响,该内部控制路径可以在测试时间延迟路径和正常操作路径之间切换
机译:电子设备,用于数据收集,尤其是财务数据ksiegowych及其内部控制方式
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