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李常青;
内部控制制度; 注册会计师; 研究和评价; 审计程序; 符合性测试; 制度审计; 经济业务; 审计证据; 会计记录; 功能测试;
机译:试论如何用会计内部控制制度完善行政事业单位财务管理问题
机译:试论如何加强事业单位的内部控制制度
机译:试论会计师审计质量存在的问题及对策
机译:基于内部控制制度的审计委员会改进研究
机译:不同层次的中国EFL英语专业本科生对词汇束的使用:基于语料库的L2学习者考试论文研究。
机译:试论药物敏感性的回顾性分析
机译:试论制度基础审计过程与审计风险
机译:试论衡量公共交通资本化的实证基础
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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