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陈关亭; 杨芳;
无;
上市公司; 内部控制报告; 审计报告; 审计范围; 注册会计师;
机译:民营上市公司政府补助的调查研究
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:管理层的责任验收,违约地点以及投资者对内部控制报告的反应
机译:内部控制报告信息披露对股票市场的影响-基于事件研究方法的实证分析
机译:非加速提交者的内部控制报告。
机译:上市前或上市公司特征及中国上市公司上市后股票收益数据
机译:灰色阴影:中国上市公司的内部控制报告
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
机译:基于互联网的调查研究系统,用于通过ASP按人选择调查研究列表,以及使用该方法选择调查研究的方法
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