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朱宏博;
上海外高桥集团股份有限公司;
内部审计; 内部控制; 战略审计; 风险管理;
机译:试析企业集团内部审计制度的构建与完善
机译:如何构建有效的管理系统内部审计?
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:“竞争与课程的螺旋结合,专业和创造螺旋结合的创新能力培训模式的构建与实践
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:人GPAA1的腔域的结构建模透析酶复合物的金属肽合成酶亚基揭示了锌结合模式和周围有源部位的两个襟翼
机译:集团公司增值内部审计制度发展研究-以J集团公司为例
机译:美国海岸警卫队的内部审计模式。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:分离的抗原结合多肽构建体,分离的多核苷酸或分离的多核苷酸组,载体或一组载体,分离的细胞,药物组合物,该构建体的用途,治疗患有疾病或病症的受试者的方法,获得该构建体的方法,制备构建体,计算机可读存储介质,制备双特异性抗原结合多肽构建体的方法和制备分离的抗原结合多肽构建体的方法
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