退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
刘宁博;
西安理工大学;
政府审计; 融合; 内部审计; 成果; 全覆盖; 工作机制;
机译:影响地方政府内部审计职能有效性(内部审计师的能力和客观性,管理支持和组织文化)的因素
机译:内部审计师能力和客观性的影响,管理支持对内部审计职能的有效性以及地方政府的财务报告质量影响
机译:工作经验,内部审计师能力,独立于适当的专业关怀和内部审计质量的影响
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:控制轨迹的影响分析和审计分配的复杂性提升内部审计师的绩效(在检查局工作的政府内部审计师的研究中爪哇省)
机译:加利福尼亚州县级和市级政府采用的内部审计技术。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。