退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
王雪枝;
甘肃省建筑工程总公司;
企业内部会计控制; 内部审计部门; 内部会计控制制度; 企业经营管理; 违法违纪问题; 审计监督作用; “小金库”; 深层次问题;
机译:现代企业制度下如何加强煤炭企业内部会计控制
机译:农药企业内部会计控制体系的构建研究
机译:强化企业内部会计控制的探析
机译:网络环境中企业内部会计控制的优化模型
机译:有关内部会计控制的负面证据的顺序和水平影响:审计师判断替代模型的检查。
机译:研究企业内部核心设施的管理框架
机译:企业内部会计控制客观结构及其分层环境研究
机译:华盛顿总部服务分配会计系统用户会计控制年度审核
机译:会计控制装置,会计控制方法,程序和打印系统
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。