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刘国常; 陈金鹏;
广东财经大学会计学院;
粤港澳大湾区资本市场与审计治理研究院;
协同治理; 内部审计; 审计监督; 审计主体; 要素配置; 治理功能; 审计治理; 信息流通;
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:法规和伦理审计从点查看内部审计师审计审计应对信息技术治理的作用
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:公司治理视角下的内部审计问题研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:P103研究治理审计关于超急性证明2中风审判的文档质量重点是知情同意过程
机译:发展中国家农业生物技术计划的社会审计模型:伦理,社会,文化和商业化问题的会计发展中国家农业生物技术计划的社会审计模型:伦理,社会,文化和商业化问题的会计发展中国家农业生物技术计划的审计模型:道德,社会,文化和商业化问题的核算
机译:国家海洋和大气管理局:后续审计检查报告OsE-15676“收购由管理,技术和合同问题破坏的NEXRaD过渡电源。”审计报告编号BsD-17613-5-0001
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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