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李彦明;
太原市经易达企业管理咨询有限公司;
内部控制审计; 财务报表审计; 影响;
机译:内部控制体系的缺陷和不遵守法定规定对印度尼西亚共和国审计委员会审计意见的影响
机译:审计人员,披露,财务困境和前一岁的审计意见对接受审计意见的审计意见
机译:政府特征,复杂性,审计结果和审计意见对印度尼西亚省政府财务报表披露水平的影响
机译:《 CFO法案》规定的企业风格财务报表:审查审计意见。
机译:综合已审计财务报表
机译:上市公司财务报表表达方式的一致性:对审计意见和2000份经审计财务报表的批判性分析
机译:重大缺陷阻止审计师就1995财年国防部普通基金财务报表提出审计意见
机译:审计意见反馈信息显示装置
机译:用于生成经审计和未经审计的财务报表和报告的系统和方法
机译:财务报表中环境信息的审计方法
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